Uw Europese verkopen geanalyseerd.
Uw btw-verplichtingen verduidelijkt.
Uw aangiften veiliggesteld.
NomadVAT koppelt uw verkoopplatforms, analyseert elke transactie en vertelt u precies wat u moet aangeven — land per land, regeling per regeling. Voordat de belastingdienst het voor u doet.
Zes beslissingen, in deze volgorde.
Elke stap gebruikt het resultaat van de vorige. Ontbreekt een gegeven, dan stopt de pijplijn bij de betrokken transactie in plaats van een standaardwaarde te produceren.
Kwalificatie van de klant
Btw-nummer, geldigheid, land van vestiging: B2B of B2C. Zonder betrouwbare gegevens wordt de transactie als te controleren gemarkeerd.
Plaats van heffing
Land van vertrek, land van aankomst, aard van het goed of de dienst: de engine bepaalt waar de btw verschuldigd is.
Toepasselijke regeling
OSS Unie, IOSS, verlegging, nationale regeling of uitvoer: één regeling per regel, gekozen en onderbouwd.
Tarief
Normaal, tussen-, verlaagd of sterk verlaagd tarief van het land van heffing, op de datum van de handeling.
Toepassingsgebied e-reporting
Facturatie, transactie of betaling: de engine bepaalt uit welken hoofde de handeling in Frankrijk aangifteplichtig is en over welke periode.
Consistentiecontroles
Onvolledig adres, inconsistente valuta, verweesde creditnota: wat blokkeert, wordt gemeld met de verwachte correctie.
Wat NomadVAT voor u doet.
Concreet.
Vier stappen in de datastroom, van het koppelen van uw winkels tot een aangifte die klaar is om in te dienen.
Uw gegevens komen automatisch binnen
Koppel Stripe of Shopify via OAuth (2 klikken, geen gedeeld wachtwoord). Importeer uw Amazon-rapporten als CSV. Uw transacties worden automatisch gesynchroniseerd en u kunt meerdere Shopify-winkels koppelen als u vanuit verschillende landen verkoopt.
Elke import krijgt een kwaliteitsscore. Ontbreken er gegevens om compliant te zijn, dan zeggen we het meteen. Geen verrassingen.
36 btw-scenario's. Elke verkoop wordt gekwalificeerd.
Voor elke transactie bepaalt onze engine automatisch:
U verkoopt een fysiek product aan een particulier in Duitsland: Duitse btw van 19%, aangegeven via OSS. Wij berekenen het, onderbouwen het en leggen het vast.
Simulaties klaar. U hoeft alleen nog te bevestigen.
Elke maand genereert NomadVAT uw aangiftesimulaties: de Franse CA3 per tarief (20%, 10%, 5,5%, 2,1%), EU-OSS uitgesplitst per land van bestemming en IOSS voor uw invoerverkopen onder € 150.
De bedragen zijn berekend, uitgesplitst en traceerbaar. U stuurt ze rechtstreeks naar uw boekhouder, of u laat de invoer aan ons over (aanbod Assisted).
E-reporting ingebouwd. U bent al klaar.
Vanaf september 2026 moet elke factuur in realtime aan de belastingdienst worden doorgegeven. NomadVAT categoriseert uw transacties vandaag al volgens de e-reportingnormen.
U wacht niet tot het laatste moment. Wanneer de hervorming ingaat, is uw stroom al compliant.
Compatibel met uw tools.
U hoeft niet alles om te gooien.
Importeer een CSV en onze engine analyseert direct de kwaliteit van uw gegevens: wat bruikbaar is, wat ontbreekt en of uw platform de verplichte informatie niet levert.
Het probleem bent niet altijd u — soms is het uw tool.
Sommige platforms leveren de gegevens niet die de Europese btw-regelgeving vereist: btw-nummer, volledig adres, klanttype. Wij zeggen het u duidelijk en adviseren u over compliant alternatieven.
De nauwkeurigheid achter de tool.
Klaar om uw compliance veilig te stellen?
September 2026 komt dichterbij. Neem 10 minuten om uw gegevens te koppelen en precies te weten waar u staat.