Vendedores de e-commerce, aseguren sus facturas
A partir de septiembre de 2026, la administración tributaria verá el 100% de sus transacciones en tiempo real. Sus errores de IVA ya no pasarán desapercibidos.
¿Tiene un número de IVA francés sin estar establecido en Francia?
Sus obligaciones son distintas.
Las auditorías fiscales se vuelven automáticas.
Cinco ventas aparentemente idénticas. Cinco regímenes distintos.
Amazon.fr · particular en Francia · enviada desde un almacén francés
Venta interior a un no sujeto pasivo: el IVA se devenga en Francia y la operación entra en el ámbito del e-reporting francés.
Amazon.de · particular en Alemania · enviada desde Francia
Venta a distancia intracomunitaria declarada por ventanilla única: el IVA se devenga en Alemania y la operación queda fuera del e-reporting francés.
Shopify · empresa italiana · número de IVA italiano válido
Entrega intracomunitaria a un sujeto pasivo: el IVA lo autoliquida el cliente, pero la operación sigue siendo declarable del lado francés.
Amazon FBA · particular en España · enviada desde stock español
La salida y la llegada están en el mismo país: no es una venta a distancia, el OSS no se aplica y se necesita un registro local.
Shopify · particular en Suiza · enviada desde Francia
La entrega abandona la Unión: la operación está exenta, siempre que pueda probarse la salida del territorio.
Nomad VAT realiza esta calificación transacción por transacción.
El calendario de la reforma
Hasta 80% de recargo
Error de IVA = ajuste + sanciones + intereses de demora. Sobre 50.000€ de IVA mal declarado, podría deber 90.000€.
27 países, 27 reglas diferentes
¿Vende en Alemania, España, Italia? Cada país tiene sus tipos, umbrales, excepciones. Un error en un solo país puede desencadenar una auditoría.
Una decisión fiscal para cada transacción
Seis preguntas planteadas a cada línea de sus exportaciones. El motor las responde o señala qué se lo impide: no adivina.
B2B o B2C
La calificación parte del número de IVA del cliente, de su validez y de la naturaleza de la operación. Sin datos fiables, la transacción se marca por verificar en lugar de resolverse por defecto.
País de tributación
País de salida, país de llegada, lugar de consumo: el motor determina dónde se devenga el IVA, que no siempre es el país del cliente.
Tipo de IVA aplicable
Tipo general, intermedio, reducido o superreducido, determinado línea por línea y por país de tributación, no a nivel de factura.
OSS, IOSS o registro local
Ventas a distancia intracomunitarias, ventas de importación por debajo de 150 €, ventas interiores desde stock local: tres regímenes distintos, tres circuitos declarativos.
E-reporting Francia
El motor determina qué entra en el ámbito declarativo francés, a qué título (facturación, transacción, pago) y en qué periodo.
Anomalías y datos faltantes
Dirección incompleta, número de IVA no válido, divisa o fecha incoherente: cada anomalía queda vinculada a su transacción y a la corrección esperada.
Próximamente: marketplace liability, adquisiciones intracomunitarias, inversión del sujeto pasivo.
Cada decisión está justificada, no solo calculada.
Para cualquier transacción puede reconstruir el razonamiento completo: la decisión, su motivo y los datos en los que se apoya.
Transacción B2C declarada en el marco del OSS Unión
3 pasos. 10 minutos. Sabe dónde está.
Sin configuración compleja. Sin formación necesaria. Conecta sus datos, nosotros hacemos el resto.
CONECTAR
Conecte Stripe o Shopify en 2 clics (OAuth), o importe sus CSV de Amazon/otros. Sus transacciones llegan automáticamente.
ANALIZAMOS
36 escenarios de IVA, calificación automática B2B/B2C, detección de datos faltantes, cálculo del régimen aplicable.
TÚ ELIGES
Veredicto claro + simulaciones listas. Puedes compartir con tu contable, declarar tú mismo, o dejarnos la presentación. Tú decides.
¿Vende en Amazon en Europa?
Importe su informe. Nomad hace la clasificación.
Exporte su informe
Desde Seller Central, el informe de transacciones de IVA que cubra el periodo a declarar. No se solicita ninguna conexión a su cuenta.
Suba el archivo
Las columnas se reconocen automáticamente, incluso en exportaciones de varios marketplaces. Lo que falte se le indica antes del análisis.
Cada línea se califica
País de salida y de llegada, estatus del cliente, régimen aplicable, tipo: la decisión se toma línea por línea, con su justificación.
Recupera la clasificación
E-reporting Francia, OSS, fuera del ámbito, por verificar: cuatro bloques claros, exportables, con el detalle transacción por transacción.
Compatible avec vos outils.
Pas besoin de changer votre stack. Les plateformes que vous utilisez vraiment.
Vous utilisez une autre plateforme ?
Importez votre fichier CSV. Notre moteur analyse instantanément la qualité de vos données et vous dit ce qui est exploitable, ce qui manque pour être conforme (n° TVA, adresses complètes, type de client) et si votre plateforme ne fournit pas les informations obligatoires.
Le problème n'est pas toujours vous, c'est parfois votre outil. Certaines plateformes ne fournissent pas les données requises par la réglementation TVA européenne. On vous le dit clairement et on vous conseille sur les alternatives conformes.
¿Tiene un número de IVA francés sin estar establecido en Francia?
La reforma francesa del e-reporting puede afectarle igualmente. La obligación no depende de su país de residencia, sino de la naturaleza de sus operaciones y de su vinculación con Francia.
Sociedad británica registrada a efectos del IVA francés
Desde el Brexit es usted un operador de país tercero. Sus ventas vinculadas a Francia siguen dentro del ámbito declarativo francés.
Sociedad estadounidense que vende a particulares franceses
Ventas de bienes importados o de servicios digitales: el lugar de tributación es Francia y la operación entra en el e-reporting.
Sociedad suiza con representante fiscal en Francia
El representante fiscal cumple sus obligaciones declarativas, pero los datos transmitidos siguen siendo suyos y deben ser exactos.
Sociedad establecida en otro Estado miembro
Registrada en Francia para entregas locales o para stock: sus operaciones francesas entran en el ámbito del e-reporting.
Ventas a través de un marketplace en Francia
La plataforma puede ser sujeto pasivo del IVA en su lugar en determinadas operaciones, sin liberarle por ello de todas sus obligaciones.
Stock en un almacén francés
Un stock en Francia genera operaciones interiores y transferencias intracomunitarias: dos flujos distintos, dos tratamientos distintos.
Cada situación se comprueba con sus datos reales, no con una regla general.
Comprobar si me afectaÊtes-vous en zone de risque ?
Répondez mentalement. Si vous cochez une seule case, vous êtes concerné par la réforme.
On s'adapte à vous.
Pas l'inverse.
Le moteur est le même dans tous les plans. Ce qui change, c'est le volume de transactions analysées chaque mois et la profondeur des exports. Vous changez de palier quand votre activité le demande, pas avant.
Scope Checker
Déposez un export, obtenez la répartition par régime.
Piloter
Vos ventes qualifiées chaque mois, avec leur justification.
Multi-canal
Plusieurs sources, plusieurs pays, une seule période.
NomadVAT analyse, qualifie et trace. Vous décidez. La transmission reste votre geste.
Votre comptable
NomadVAT
Complémentaires, pas concurrents. NomadVAT qualifie les données en amont ; votre comptable dépose les déclarations. Les deux travaux ne se recouvrent pas.
Especialistas. No generalistas.
Las grandes plataformas fiscales gestionan 200 sectores en 75 países. Nosotros solo hacemos una cosa — y la hacemos perfectamente.
Solo e-commerce
Servicios digitales, bienes físicos, dropshipping. Nuestro motor está construido exclusivamente para casos reales de e-commerce. Sin compromisos con otros sectores.
Francia y Unión Europea
Dominar perfectamente la fiscalidad de una zona es mejor que sobrevolar la del mundo entero. Regímenes especiales, inversión del sujeto pasivo, e-reporting: conocemos cada regla.
Una lógica fiscal construida con un fiscalista especializado
Las reglas de negocio se elaboran con un profesional de la fiscalidad. Tecnología, experiencia y trazabilidad.
Precios por volumen, publicados
Sin "contáctenos para un presupuesto". Sin comisión sobre sus ingresos. El alcance del motor es el mismo para todos: lo que cambia es el número de transacciones analizadas cada mes. Cuatro planes, desde gratuito hasta 50 000 transacciones.
Quand les données ne suffisent pas,
le moteur ne devine pas.
Un logiciel fiscal qui donne une réponse fausse avec assurance est plus dangereux qu'un logiciel qui demande une information supplémentaire.
C'est pourquoi Nomad VAT préfère vous signaler une incohérence plutôt que d'inventer un traitement TVA.
Prêt à vérifier votre configuration TVA ?
Quelques questions pour évaluer votre situation. Résultat immédiat. Pas d'engagement.
Deux modes : préparez vos données, puis transmettez quand vous êtes prêt. La simulation vous permet de tout vérifier avant d'envoyer.