Plataforma de cumplimiento del IVA

Tus ventas europeas analizadas.
Tus obligaciones de IVA aclaradas.
Tus declaraciones aseguradas.

NomadVAT conecta tus plataformas de venta, analiza cada transacción y te dice exactamente qué debes declarar, país por país y régimen por régimen. Antes de que la administración lo haga por ti.

Calificación en directo36 escenarios
VentaPaísTipoRégimen
#4823 B2CAlemania19 %OSS Unión
#4824 B2BEspaña0 %Inversión del sujeto pasivo
#4825 B2CFrancia20 %CA3
#4826 B2CItalia?Falta la dirección
1 anomalía en 4 líneasCorregir
El circuito de decisión

Seis decisiones, en este orden.

Cada etapa consume el resultado de la anterior. Cuando falta un dato, el circuito se detiene en la transacción afectada en lugar de generar un valor por defecto.

01

Calificación del cliente

Número de IVA, validez, país de establecimiento: B2B o B2C. Sin datos fiables, la transacción se marca por verificar.

02

Lugar de tributación

País de salida, país de llegada, naturaleza del bien o del servicio: el motor determina dónde se devenga el IVA.

03

Régimen aplicable

OSS Unión, IOSS, inversión del sujeto pasivo, régimen nacional o exportación: un solo régimen por línea, elegido y justificado.

04

Tipo

Tipo general, intermedio, reducido o superreducido del país de tributación, en la fecha de la operación.

05

Ámbito del e-reporting

Facturación, transacción o pago: el motor determina a qué título la operación es declarable en Francia y en qué periodo.

06

Controles de coherencia

Dirección incompleta, divisa incoherente, abono huérfano: lo que bloquea se señala con la corrección esperada.

Lo que NomadVAT hace por ti.
En concreto.

Cuatro etapas del flujo de datos, desde la conexión de tus tiendas hasta la declaración lista para presentar.

01 · Conexión

Tus datos llegan automáticamente

Conecta Stripe o Shopify con OAuth (2 clics, sin compartir contraseñas). Importa tus informes de Amazon en CSV. Tus transacciones se sincronizan automáticamente y puedes conectar varias tiendas Shopify si vendes desde distintos países.

Cada importación recibe una puntuación de calidad. Si faltan datos para cumplir la normativa, te lo decimos de inmediato. Sin sorpresas.

StripeAPI · OAuthConectado
ShopifyAPI · OAuthConectado
AmazonImportación CSVDisponible
PrestaShopPróximamente
WooCommercePróximamente
PayPalPróximamente
Pedido #4823
ClienteParticular (B2C)
Importe89,00 €
TipoB2C
País de tributaciónAlemania
RégimenOSS Unión
Tipo de IVA19 %
IVA devengado14,21 €
Datos completos
02 · Análisis

36 escenarios de IVA. Cada venta se califica.

Para cada transacción, nuestro motor determina automáticamente:

¿Es una venta B2B o B2C?
¿En qué país se devenga el IVA?
¿Qué régimen se aplica (OSS, IOSS, inversión del sujeto pasivo, régimen nacional)?
¿Qué tipo de IVA es el correcto?

Vendes un producto físico a un particular en Alemania: IVA alemán del 19 %, declarado en OSS. Lo calculamos, lo justificamos y lo trazamos.

03 · Declaraciones

Simulaciones listas. Solo tienes que validar.

Cada mes, NomadVAT genera tus simulaciones de declaración: CA3 francesa por tipo (20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 %), OSS UE desglosada por país de destino e IOSS para tus ventas de importación por debajo de 150 €.

Los importes están calculados, desglosados y son trazables. Los envías directamente a tu asesor, o nos confías la presentación (oferta Assisted).

Simulaciones del mesJunio de 2026
CA3 Francia (20 %)12.460,00 €
OSS Alemania (19 %)3.205,40 €
OSS España (21 %)1.806,10 €
Total de IVA devengado17.471,50 €
Hoy1 sept. 2026
Facturas B2B (e-invoicing)
Transacciones B2C (e-reporting)
Eventos de pago (servicios)
04 · 2026

E-reporting integrado. Ya estás preparado.

A partir de septiembre de 2026, cada factura deberá transmitirse a la administración en tiempo real. NomadVAT ya categoriza tus transacciones según las normas de e-reporting, desde hoy mismo.

No esperas al último momento. Cuando la reforma entre en vigor, tu flujo ya será conforme.

Integraciones

Compatible con tus herramientas.
No hace falta cambiarlo todo.

Importa un CSV y nuestro motor analiza al instante la calidad de tus datos: lo que es utilizable, lo que falta y si tu plataforma no proporciona la información obligatoria.

Verificación de conformidad

El problema no siempre eres tú, a veces es tu herramienta.

Algunas plataformas no facilitan los datos exigidos por la normativa europea del IVA: número de IVA, dirección completa, tipo de cliente. Te lo decimos con claridad y te aconsejamos alternativas conformes.

En cifras

El rigor detrás de la herramienta.

36
Escenarios de IVA cubiertos
27
Países de la UE, tipos actualizados
100 %
Trazabilidad de los cálculos
< 5 min
Para analizar tus datos

¿Listo para asegurar tu cumplimiento?

Septiembre de 2026 se acerca. Dedica 10 minutos a conectar tus datos y saber exactamente en qué situación estás.