IVA e-commerce · Europa · Riforma 2026

Venditori e-commerce, mettete in sicurezza le vostre fatture

A partire da settembre 2026, l'amministrazione fiscale vedrà il 100% delle vostre transazioni in tempo reale. I vostri errori IVA non passeranno più inosservati.

Compatibile
12 847 transazioni analizzateExport Amazon + Shopify · periodo completo
624
E-reporting Francia
8 132
Dichiarate in OSS
2 840
Fuori ambito francese
1 160
B2B intracomunitario
91
Da verificare
Quattro vendite, quattro decisioni
FonteClientePaeseDato IVAVerdetto
Amazon.deB2CGermaniaOSS UnioneEsclusa dall'e-reporting FR
Amazon.frB2CFranciaIVA FR 20 %E-reporting Francia
ShopifyB2BItaliaP. IVA IT validaInversione contabile
Amazon.frB2BFranciaP. IVA mancanteDa verificare

Ha una partita IVA francese senza essere stabilito in Francia?

I suoi obblighi sono diversi.

Vedi il caso delle imprese estere
Cosa cambia nel 2026

I controlli fiscali diventano automatici.

Cinque vendite apparentemente identiche. Cinque regimi diversi.

Vendita 1

Amazon.fr · privato in Francia · spedita da un magazzino francese

Il regimeIVA francese 20 %
L'obbligoE-reporting Francia

Vendita interna a un non soggetto passivo: l'IVA è dovuta in Francia e l'operazione rientra nell'ambito dell'e-reporting francese.

Vendita 2

Amazon.de · privato in Germania · spedita dalla Francia

Il regimeOSS Unione · IVA tedesca 19 %
L'obbligoFuori dall'e-reporting Francia

Vendita a distanza intracomunitaria dichiarata tramite lo sportello unico: l'IVA è dovuta in Germania e l'operazione esce dall'e-reporting francese.

Vendita 3

Shopify · impresa italiana · partita IVA italiana valida

Il regimeInversione contabile · 0 %
L'obbligoE-reporting transazione

Cessione intracomunitaria a un soggetto passivo: l'IVA è assolta dal cliente in inversione contabile, ma l'operazione resta dichiarabile sul lato francese.

Vendita 4

Amazon FBA · privato in Spagna · spedita da stock spagnolo

Il regimeIVA spagnola locale · fuori OSS
L'obbligoIdentificazione spagnola necessaria

Partenza e arrivo sono nello stesso Paese: non è una vendita a distanza, l'OSS non si applica ed è necessaria un'identificazione locale.

Vendita 5

Shopify · privato in Svizzera · spedita dalla Francia

Il regimeEsportazione · fuori campo IVA UE
L'obbligoProva di uscita da conservare

La cessione lascia l'Unione: l'operazione è esente, a condizione di poter provare l'uscita dal territorio.

Nomad VAT effettua questa qualificazione transazione per transazione.

Il calendario della riforma

01

Fino all'80% di maggiorazione

Errore IVA = rettifica + sanzioni + interessi di mora. Su 50.000€ di IVA dichiarata erroneamente, potresti dovere 90.000€.

02

27 paesi, 27 regole diverse

Vendi in Germania, Spagna, Italia? Ogni paese ha le sue aliquote, soglie, eccezioni. Un errore in un solo paese può innescare un controllo.

Il motore

Una decisione fiscale per ogni transazione

Sei domande poste a ogni riga dei suoi export. Il motore risponde oppure segnala che cosa glielo impedisce: non tira a indovinare.

01

B2B o B2C

La qualificazione parte dalla partita IVA del cliente, dalla sua validità e dalla natura dell'operazione. Senza dati affidabili la transazione viene contrassegnata da verificare, anziché decisa per impostazione predefinita.

02

Paese di imposizione

Paese di partenza, Paese di arrivo, luogo di consumo: il motore determina dove l'IVA è dovuta, che non è sempre il Paese del cliente.

03

Aliquota IVA applicabile

Aliquota ordinaria, intermedia, ridotta o super-ridotta, determinata riga per riga e per Paese di imposizione, non a livello di fattura.

04

OSS, IOSS o identificazione locale

Vendite a distanza intracomunitarie, vendite di beni importati sotto i 150 €, vendite interne da stock locale: tre regimi distinti, tre circuiti dichiarativi.

05

E-reporting Francia

Il motore determina che cosa rientra nell'ambito dichiarativo francese, a quale titolo (fatturazione, transazione, pagamento) e per quale periodo.

06

Anomalie e dati mancanti

Indirizzo incompleto, partita IVA non valida, valuta o data incoerente: ogni anomalia resta collegata alla sua transazione e alla correzione attesa.

Prossimamente: marketplace liability, acquisti intracomunitari, inversione contabile.

Tracciabilità

Ogni decisione è giustificata, non solo calcolata.

Per qualsiasi transazione può risalire al ragionamento completo: la decisione, la sua motivazione e i dati su cui si fonda.

Transazione n. AMZ-49281Amazon · export delle vendite
Tipo di clienteB2C
Paese del clienteGermania
Paese di consumoGermania
Aliquota applicata19 %
RegimeOSS Unione
E-reporting FranciaNo
Motivo

Transazione B2C dichiarata nell'ambito dell'OSS Unione

Dati utilizzati
Paese di consegna indicato nell'export Amazon
Assenza di una partita IVA cliente valida
Aliquota ordinaria tedesca in vigore alla data della vendita
Opzione OSS attiva nel periodo
Come funziona

3 passaggi. 10 minuti. Sai a che punto sei.

Nessuna configurazione complessa. Nessuna formazione necessaria. Colleghi i tuoi dati, noi facciamo il resto.

1

COLLEGA

Collega Stripe o Shopify in 2 clic (OAuth), o importa i tuoi CSV Amazon/altro. Le tue transazioni arrivano automaticamente.

2

ANALIZZIAMO

36 scenari IVA, qualificazione automatica B2B/B2C, rilevamento dati mancanti, calcolo del regime applicabile.

3

TU SCEGLI

Verdetto chiaro + simulazioni pronte. Puoi condividere con il tuo commercialista, dichiarare tu stesso, o affidarci la presentazione. Sta a te.

Amazon

Vende su Amazon in Europa?

Importi il suo report. Nomad fa la selezione.

01

Esporti il suo report

Da Seller Central, il report delle transazioni IVA relativo al periodo da dichiarare. Non viene richiesta alcuna connessione al suo account.

02

Carichi il file

Le colonne vengono riconosciute automaticamente, anche negli export multi-marketplace. Ciò che manca le viene segnalato prima dell'analisi.

03

Ogni riga viene qualificata

Paese di partenza e di arrivo, status del cliente, regime applicabile, aliquota: la decisione è presa riga per riga, con la sua giustificazione.

04

Riceve la ripartizione

E-reporting Francia, OSS, fuori ambito, da verificare: quattro blocchi netti, esportabili, con il dettaglio transazione per transazione.

Intégrations

Compatible avec vos outils.

Pas besoin de changer votre stack. Les plateformes que vous utilisez vraiment.

StripeAPI directeSynchronisation automatique. B2B/B2C, TVA, adresses, devises. OAuth en 2 clics.Synchronisation active
ShopifyAPI directeMulti-boutiques supporté. Commandes, clients, TVA. OAuth en 2 clics.Synchronisation active
AmazonImport CSVRapports de ventes complets, données de taxation par pays, import en quelques secondes.Synchronisation active
BientôtPrestaShop · WooCommerce · PayPal · Mollie
Import CSV universel

Vous utilisez une autre plateforme ?

Importez votre fichier CSV. Notre moteur analyse instantanément la qualité de vos données et vous dit ce qui est exploitable, ce qui manque pour être conforme (n° TVA, adresses complètes, type de client) et si votre plateforme ne fournit pas les informations obligatoires.

Le problème n'est pas toujours vous, c'est parfois votre outil. Certaines plateformes ne fournissent pas les données requises par la réglementation TVA européenne. On vous le dit clairement et on vous conseille sur les alternatives conformes.

Non è stabilito in Francia?

Ha una partita IVA francese senza essere stabilito in Francia?

La riforma francese dell'e-reporting può comunque riguardarla. L'obbligo non dipende dal suo Paese di residenza, ma dalla natura delle sue operazioni e dal loro collegamento con la Francia.

Sei situazioni che fanno scattare l'obbligo
Regno Unito

Società britannica identificata ai fini IVA in Francia

Dalla Brexit lei è un operatore di Paese terzo. Le sue vendite collegate alla Francia restano nell'ambito dichiarativo francese.

Stati Uniti

Società statunitense che vende a privati francesi

Vendite di beni importati o di servizi digitali: il luogo di imposizione è la Francia e l'operazione rientra nell'e-reporting.

Svizzera

Società svizzera con un rappresentante fiscale in Francia

Il rappresentante fiscale adempie ai suoi obblighi dichiarativi, ma i dati trasmessi restano i suoi e devono essere esatti.

Germania

Società stabilita in un altro Stato membro

Identificata in Francia per cessioni locali o per stock: le sue operazioni francesi rientrano nell'ambito dell'e-reporting.

Marketplace

Vendite tramite un marketplace in Francia

La piattaforma può essere debitrice dell'IVA al suo posto per alcune operazioni, senza tuttavia liberarla da tutti i suoi obblighi.

Stock FBA

Stock detenuto in un magazzino francese

Uno stock in Francia genera operazioni interne e trasferimenti intracomunitari: due flussi distinti, due trattamenti distinti.

Ogni situazione si verifica sui suoi dati reali, non su una regola generale.

Verifica se mi riguarda
Auto-diagnostic

Êtes-vous en zone de risque ?

Répondez mentalement. Si vous cochez une seule case, vous êtes concerné par la réforme.

0 / 6 cochées
Notre approche

On s'adapte à vous.
Pas l'inverse.

Le moteur est le même dans tous les plans. Ce qui change, c'est le volume de transactions analysées chaque mois et la profondeur des exports. Vous changez de palier quand votre activité le demande, pas avant.

FreeJusqu’à 250 tx / mois

Scope Checker

Déposez un export, obtenez la répartition par régime.

0 €
Import CSV Amazon, Shopify ou marketplace
Qualification B2B / B2C et pays de taxation
Répartition OSS, TVA locale, hors périmètre
Périmètre e-reporting France indiqué
SellerJusqu’à 2 500 tx / mois

Piloter

Vos ventes qualifiées chaque mois, avec leur justification.

149 €HT / mois
Connecteurs Shopify et Stripe en OAuth
Simulations CA3, OSS et IOSS
Traçabilité complète de chaque décision
Exports structurés pour votre comptable
Accès partagé avec votre conseil
ProJusqu’à 10 000 tx / mois

Multi-canal

Plusieurs sources, plusieurs pays, une seule période.

299 €HT / mois
Sources multiples réconciliées
Multi-boutiques Shopify
Suivi des seuils et immatriculations locales
Préparation e-reporting et e-invoicing

NomadVAT analyse, qualifie et trace. Vous décidez. La transmission reste votre geste.

Votre comptable et NomadVAT

Votre comptable

Déclare votre TVA
Calcule les montants globaux
Dépose les déclarations
N’analyse pas vos données transaction par transaction
Ne vérifie pas si Stripe ou Amazon vous donne les bonnes infos

NomadVAT

Analyse chaque transaction individuellement
Vérifie la qualité de vos données à la source
Détecte les anomalies avant déclaration
Simule vos déclarations avec traçabilité
Export des données structurées pour votre déclaration

Complémentaires, pas concurrents. NomadVAT qualifie les données en amont ; votre comptable dépose les déclarations. Les deux travaux ne se recouvrent pas.

La nostra differenza

Specialisti. Non generalisti.

Le grandi piattaforme fiscali gestiscono 200 settori in 75 paesi. Noi facciamo solo una cosa — e la facciamo perfettamente.

Solo e-commerce

Servizi digitali, beni fisici, dropshipping. Il nostro motore è costruito esclusivamente per i casi reali dell'e-commerce. Nessun compromesso con altri settori.

Francia e Unione Europea

Padroneggiare perfettamente la fiscalità di una zona è meglio che sfiorare quella del mondo intero. Regimi speciali, inversione contabile, e-reporting: conosciamo ogni regola.

Una logica fiscale costruita con un fiscalista specializzato

Le regole di business sono elaborate con un professionista della fiscalità. Tecnologia, competenza e tracciabilità.

Prezzi per volume, dichiarati

Niente "contattaci per un preventivo". Nessuna commissione sul tuo fatturato. Il perimetro del motore è lo stesso per tutti: ciò che cambia è il numero di transazioni analizzate ogni mese. Quattro piani, dal gratuito fino a 50 000 transazioni.

36
Scénarios TVA couverts
27
Taux standards des 27 pays UE
Intégrée
Traçabilité des décisions fiscales
2026
Moteur e-reporting intégré
10 ans
De conservation des données
< 5 min
Pour analyser vos données
Notre parti pris

Quand les données ne suffisent pas,
le moteur ne devine pas.

Un logiciel fiscal qui donne une réponse fausse avec assurance est plus dangereux qu'un logiciel qui demande une information supplémentaire.

C'est pourquoi Nomad VAT préfère vous signaler une incohérence plutôt que d'inventer un traitement TVA.

Passez à l'action

Prêt à vérifier votre configuration TVA ?

Quelques questions pour évaluer votre situation. Résultat immédiat. Pas d'engagement.

Deux modes : préparez vos données, puis transmettez quand vous êtes prêt. La simulation vous permet de tout vérifier avant d'envoyer.

Le calendrier de la réforme
Sept 2026
Réception FE pour toutes les entreprises
Sept 2027
Émission FE + e-reporting pour PME/TPE
Échéance PME/TPE : 1er septembre 2027