Funktionen

Ihre Verkaufsdaten → Ihre MwSt-Compliance.
Automatisch.

NomadVAT analysiert jede Transaktion, erkennt was fehlt, und sagt Ihnen genau, ob Sie mit Vertrauen erklären können.
So funktioniert es.

EINGABE
IHRE VERKÄUFE

Stripe, Amazon

CSV, etc.

NOMADVAT
ANALYSIERT

36 Szenarien

27 Länder

100% rückverfolgbar

AUSGABE
SIE WISSEN

Bereit

Zu prüfen

Unvollständig

Unser Unterschied

Wir erklären nicht. Wir prüfen, ob Sie erklären können.

Bevor Sie an Beträge denken, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Daten die notwendigen Informationen enthalten. Das ist unser Job.

WARUM ES WICHTIG IST

Ihr Steuerberater erklärt diesen Monat 15.000€ MwSt. Aber woher kommt diese Zahl?

  • Stripe hat Ihnen 847 Transaktionen gegeben
  • 23 haben keine vollständige Adresse
  • 8 sind B2B-Verkäufe ohne USt-IdNr.

Diese Transaktionen können 3.000€ falsch erklärte MwSt darstellen. 2026 wird das Finanzamt es sehen.

→ NomadVAT erkennt diese Probleme VOR der Erklärung.

Für jede Transaktion prüfen wir:

Kundenadresse

Land, Postleitzahl, Stadt — um zu bestimmen, wo MwSt fällig ist.

⚠️Wenn fehlt: Steuerland unbestimmt

B2B / B2C Status

Privatperson oder Unternehmen.

⚠️Wenn fehlt: Risiko falsches Regime

USt-IdNr.

Gültiges Format, konsistentes Land.

⚠️Wenn fehlt: Reverse-Charge nicht nachweisbar

Beträge

Netto, MwSt, Brutto konsistent.

⚠️Wenn inkonsistent: Berechnungen nicht überprüfbar

Datum

Klarer Steuertatbestand.

⚠️Wenn fehlt: falsche Periodenzuordnung

Währung

Umrechnung falls erforderlich.

⚠️Wenn fehlt: falsche Bemessungsgrundlage

Ergebnis: ein Qualitätsscore für jede Quelle

QuelleStripe API
ZeitraumJanuar 2025
Importierte Transaktionen1,247
Vollständige Daten1,189 (95.3%)
Teilweise Daten47 (3.8%)
Unzureichende Daten11 (0.9%)
QUALITÄTSSCORE95%

ERKLÄRUNG MÖGLICH

47 Transaktionen manuell zu prüfen

Datenimport

Ihre Verkäufe kommen in wenigen Klicks an.

Automatische API-Verbindung oder CSV-Import — je nach Ihren Tools. Wir analysieren dann, ob die Daten ausreichend sind.

S

Stripe

DIREKTE API

OAuth-Verbindung mit 2 Klicks. Ihre Transaktionen synchronisieren sich automatisch.

Auto-Sync
Vollständige Daten
B2B/B2C erkannt
Vollständige Adressen
✅ Empfohlene Quelle — Ausreichende Daten für vollständige MwSt-Compliance
A

Amazon

STRUKTURIERTES CSV

Exportieren Sie Ihre Verkaufsberichte aus Seller Central. Import in Sekunden.

Steuerdaten
Zielland
Detaillierte Beträge
Marktplatz identifiziert
✅ Validierte Quelle — Amazon-Berichte enthalten die notwendigen Daten

Universeller CSV-Import

ANALYSE ERFORDERLICH

Jede andere Plattform: importieren Sie Ihre Datei. Wir analysieren, was sie enthält.

Wichtig: Nicht alle Plattformen liefern die gleichen Daten. Einige (Hotmart, Gumroad, Teachable...) liefern nicht:

  • Vollständige Kundenadressen
  • B2B/B2C-Status
  • Innergemeinschaftliche USt-IdNr.
Wir sagen Ihnen klar, ob Ihre Daten ausreichend sind oder nicht. Keine falschen Versprechen.
Demnächst verfügbar
P
PrestaShop
W
WooCommerce
P
PayPal
M
Mollie
MwSt-Engine

36 Szenarien. Null Annäherung.

Jede Transaktion wird nach echten Steuerregeln analysiert. Keine Durchschnitte, keine Schätzungen — Berechnung Transaktion für Transaktion.

Was unsere Engine automatisch bestimmt

👤

Wer kauft?

  • Privatperson (B2C)MwSt des Ziellandes
  • Unternehmen (B2B)Reverse-Charge möglich

Automatische Erkennung über innergemeinschaftliche USt-IdNr. oder Transaktionsindikatoren.

📦

Was?

  • Physische WarenLieferregeln
  • Digitale DienstleistungSpezifische Regeln
  • Import <150€IOSS-Regime

Erstkonfiguration in Ihrem Profil. Gilt für alle Transaktionen.

🌍

Wohin?

  • FrankreichFranzösische Standard-MwSt
  • EU (27 Länder)OSS oder lokale MwSt
  • Außerhalb EUExport, keine MwSt

Aktuelle MwSt-Sätze für alle 27 EU-Länder. Automatische Aktualisierungen.

📋

Welches Regime?

  • Nationale MwStCA3-Erklärung
  • OSS UnionEU One-Stop-Shop
  • IOSSImport <150€

Schwellenwerte automatisch überwacht. Warnung bei erforderlichem Regimewechsel.

Beispiel: ein analysierter Stripe-Verkauf

TRANSAKTION #TXN_1234567890

EMPFANGENE DATEN

Betrag99,00 €
KundeMarie Müller
LandDE (Allemagne)
Postleitzahl10115
USt-IdNr.(keine)

NOMADVAT QUALIFIKATION

TypPhysische Waren
KundeB2C (Privatperson)
SteuerlandDeutschland
RegimeOSS Union
Anwendbarer Satz19%

ERGEBNIS

Nettobasis83,19 €
Deutsche MwSt 19%15,81 €
Bruttosumme99,00 €

→ Zu erklären in OSS, Feld Deutschland

VOLLSTÄNDIGE DATEN
Ergebnisse

Sie wissen genau, wo Sie stehen.

Jeden Monat gibt Ihnen NomadVAT ein klares Urteil und gebrauchsfertige Simulationen.

Das Urteil: grün, orange oder rot

GRÜN

Ihre Daten sind vollständig. Sie können mit Vertrauen erklären.

⚠️

ORANGE

Einige Transaktionen zu prüfen. Wir sagen Ihnen welche und warum.

ROT

Unzureichende Daten. Wir erklären, was für die Compliance fehlt.

Simulationen, keine Erklärungen

NomadVAT zeigt Ihnen die Beträge. Sie (oder Ihr Steuerberater) erklären.

CA3 SIMULATION — Januar 2025
Frankreich B2C Verkäufe
Satz 20%Base: 45 230€ ... TVA: 9 046€
Satz 10%Base: 8 450€ ... TVA: 845€
Satz 5,5%Base: 2 100€ ... TVA: 116€
Frankreich B2B Verkäufe (Reverse-Charge)
Nettobetrag12 400€
GESAMTE ERHOBENE MWST10 007€
OSS SIMULATION — Januar 2025
Verkäufe nach Zielland
🇩🇪 DeutschlandBase: 12 450€ ... TVA: 2 366€
🇪🇸 SpanienBase: 8 230€ ... TVA: 1 728€
🇮🇹 ItalienBase: 6 890€ ... TVA: 1 516€
🇧🇪 BelgienBase: 4 120€ ... TVA: 865€
🇳🇱 NiederlandeBase: 3 560€ ... TVA: 747€
Andere (8 Länder)Base: 5 430€ ... TVA: 1 086€
GESAMT OSS8 308€

Möchten Sie, dass wir das übernehmen? Mit dem Assisted-Angebot reichen wir Ihre Erklärungen auf Basis dieser Simulationen ein.

Mehr erfahren →

Jeder Euro ist rückverfolgbar

🔗

Der Prüfpfad, den das Finanzamt erwartet

Im Falle einer Prüfung müssen Sie jeden erklärten Betrag nachweisen können. Mit NomadVAT ist jede MwSt-Zeile verknüpft mit:

  • Ihrer Quelltransaktion (ID, Datum, Betrag)
  • Den für die Qualifikation verwendeten Daten
  • Dem angewandten Szenario und warum
  • Der Historie aller Änderungen

Automatische Aufbewahrung für 10 Jahre, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Reform 2026

Bereit für E-Reporting.
Allen voraus.

NomadVAT integriert bereits die Regeln für elektronische Rechnungsstellung 2026. Sie müssen kein Tool wechseln.

Was die Reform verlangt

B2B E-Rechnung

Alle Ihre Rechnungen zwischen Unternehmen laufen über eine zertifizierte Plattform.

B2C E-Reporting

Ihre Verkäufe an Privatpersonen werden dem Finanzamt in Echtzeit übermittelt.

Zahlungs-E-Reporting

Für Dienstleistungen löst jede Zahlung ein separates E-Reporting aus.

Bereits in unserer Engine integriert

B2B / B2C Qualifikation

Um E-Rechnung oder E-Reporting zu bestimmen

Zahlungsverwaltung

Anzahlungen, Restzahlungen, Erstattungen getrennt

Rechnungs- / Zahlungsoption

MwSt bei Rechnungsstellung oder bei Zahlung

Konformes XML-Format

Bereit für Dematerialisierungsplattformen

September 2026, Sie werden bereit sein.

Keine Last-Minute-Migration. Kein neues Tool zu lernen. Beginnen Sie jetzt, der Übergang wird nahtlos sein.

Jetzt starten

Prüfen Sie den Zustand Ihrer Daten.

Kostenlose Diagnose, unverbindlich. Sie wissen in 24h, ob Ihre Daten konform sind.

Ohne Bindung
Ergebnis in 24h
Sichere Daten
Experten-Support

Compliance-Hinweis: Nomad VAT ist eine Software-Lösung zur Unterstützung der Compliance. Das Tool ersetzt nicht die endgültige Steuerverantwortung des erklärenden Unternehmens noch die Beratung durch einen Rechts- oder Finanzfachmann.