E-Commerce-Händler, sichern Sie Ihre Rechnungen
Ab September 2026 sieht das Finanzamt 100% Ihrer Transaktionen in Echtzeit. Ihre MwSt-Fehler bleiben nicht mehr unbemerkt.
Sie haben eine französische USt-IdNr., ohne in Frankreich ansässig zu sein?
Für Sie gelten andere Pflichten.
Steuerprüfungen werden automatisch.
Fünf scheinbar identische Verkäufe. Fünf unterschiedliche Regelungen.
Amazon.fr · Privatperson in Frankreich · Versand aus einem französischen Lager
Inlandsverkauf an einen Nichtsteuerpflichtigen: Die USt ist in Frankreich geschuldet und der Vorgang fällt in den Anwendungsbereich des französischen E-Reportings.
Amazon.de · Privatperson in Deutschland · Versand aus Frankreich
Innergemeinschaftlicher Fernverkauf, über die einzige Anlaufstelle gemeldet: Die USt ist in Deutschland geschuldet, der Vorgang fällt aus dem französischen E-Reporting heraus.
Shopify · italienisches Unternehmen · gültige italienische USt-IdNr.
Innergemeinschaftliche Lieferung an einen Steuerpflichtigen: Die Steuerschuld geht auf den Kunden über, der Vorgang bleibt auf französischer Seite jedoch meldepflichtig.
Amazon FBA · Privatperson in Spanien · Versand aus spanischem Lagerbestand
Abgang und Ankunft liegen im selben Land: Das ist kein Fernverkauf, der OSS greift nicht und eine lokale Registrierung ist erforderlich.
Shopify · Privatperson in der Schweiz · Versand aus Frankreich
Die Lieferung verlässt die Union: Der Vorgang ist steuerfrei, sofern die Ausfuhr nachgewiesen werden kann.
Nomad VAT nimmt diese Qualifizierung Transaktion für Transaktion vor.
Der Zeitplan der Reform
Bis zu 80% Zuschlag
MwSt-Fehler = Nachzahlung + Strafen + Verzugszinsen. Bei 50.000€ falsch deklarierter MwSt könnten Sie 90.000€ schulden.
27 Länder, 27 verschiedene Regeln
Verkaufen in Deutschland, Spanien, Italien? Jedes Land hat seine Sätze, Schwellenwerte, Ausnahmen. Ein Fehler in einem einzigen Land kann eine Prüfung auslösen.
Eine steuerliche Entscheidung für jede Transaktion
Sechs Fragen an jede Zeile Ihrer Exporte. Die Engine beantwortet sie oder benennt, was sie daran hindert — geraten wird nicht.
B2B oder B2C
Die Qualifizierung geht von der USt-IdNr. des Kunden, ihrer Gültigkeit und der Art des Vorgangs aus. Ohne belastbare Daten wird die Transaktion als zu prüfen markiert, statt standardmäßig entschieden zu werden.
Besteuerungsland
Abgangsland, Bestimmungsland, Verbrauchsort: Die Engine ermittelt, wo die USt geschuldet ist — und das ist nicht immer das Land des Kunden.
Anwendbarer USt-Satz
Normalsatz, mittlerer, ermäßigter oder stark ermäßigter Satz, bestimmt Zeile für Zeile und je Besteuerungsland — nicht auf Rechnungsebene.
OSS, IOSS oder lokale Registrierung
Innergemeinschaftliche Fernverkäufe, Einfuhrverkäufe unter 150 €, Inlandsverkäufe aus lokalem Lagerbestand: drei verschiedene Regelungen, drei Meldewege.
E-Reporting Frankreich
Die Engine bestimmt, was in den französischen Meldeumfang fällt, unter welchem Titel (Rechnungsstellung, Transaktion, Zahlung) und für welchen Zeitraum.
Anomalien und fehlende Daten
Unvollständige Adresse, ungültige USt-IdNr., widersprüchliche Währung oder Datumsangabe: Jede Anomalie bleibt ihrer Transaktion und der erwarteten Korrektur zugeordnet.
Demnächst: Marketplace Liability, innergemeinschaftliche Erwerbe, Reverse-Charge.
Jede Entscheidung ist begründet, nicht nur berechnet.
Für jede Transaktion können Sie die vollständige Herleitung nachvollziehen: die Entscheidung, ihren Grund und die Daten, auf denen sie beruht.
B2C-Transaktion, im Rahmen des OSS Union gemeldet
3 Schritte. 10 Minuten. Sie wissen, wo Sie stehen.
Keine komplizierte Einrichtung. Keine Schulung nötig. Sie verbinden Ihre Daten, wir erledigen den Rest.
VERBINDEN
Verbinden Sie Stripe oder Shopify mit 2 Klicks (OAuth), oder importieren Sie Ihre Amazon/andere CSVs. Ihre Transaktionen kommen automatisch an.
WIR ANALYSIEREN
36 MwSt-Szenarien, automatische B2B/B2C-Qualifizierung, Erkennung fehlender Daten, Berechnung des anwendbaren Regimes.
SIE WÄHLEN
Klares Verdict + fertige Simulationen. Sie können an Ihren Steuerberater weitergeben, selbst deklarieren, oder uns die Einreichung überlassen. Ihre Entscheidung.
Sie verkaufen über Amazon in Europa?
Importieren Sie Ihren Bericht. Nomad übernimmt die Sortierung.
Exportieren Sie Ihren Bericht
Aus Seller Central: der USt-Transaktionsbericht für den zu meldenden Zeitraum. Ein Zugriff auf Ihr Konto ist nicht erforderlich.
Laden Sie die Datei hoch
Die Spalten werden automatisch erkannt, auch bei Exporten über mehrere Marktplätze. Was fehlt, wird Ihnen vor der Analyse angezeigt.
Jede Zeile wird qualifiziert
Abgangs- und Bestimmungsland, Kundenstatus, anwendbare Regelung, Satz: Die Entscheidung fällt Zeile für Zeile, samt Begründung.
Sie erhalten die Sortierung
E-Reporting Frankreich, OSS, außerhalb des Anwendungsbereichs, zu prüfen: vier saubere Stapel, exportierbar, mit den Details Transaktion für Transaktion.
Compatible avec vos outils.
Pas besoin de changer votre stack. Les plateformes que vous utilisez vraiment.
Vous utilisez une autre plateforme ?
Importez votre fichier CSV. Notre moteur analyse instantanément la qualité de vos données et vous dit ce qui est exploitable, ce qui manque pour être conforme (n° TVA, adresses complètes, type de client) et si votre plateforme ne fournit pas les informations obligatoires.
Le problème n'est pas toujours vous, c'est parfois votre outil. Certaines plateformes ne fournissent pas les données requises par la réglementation TVA européenne. On vous le dit clairement et on vous conseille sur les alternatives conformes.
Sie haben eine französische USt-IdNr., ohne in Frankreich ansässig zu sein?
Die französische E-Reporting-Reform kann Sie dennoch betreffen. Die Pflicht hängt nicht von Ihrem Sitzland ab, sondern von der Art Ihrer Vorgänge und deren Bezug zu Frankreich.
Britisches Unternehmen mit französischer USt-Registrierung
Seit dem Brexit sind Sie ein Drittlandsunternehmen. Ihre Frankreich zuzuordnenden Verkäufe bleiben im französischen Meldeumfang.
US-Unternehmen mit Verkäufen an französische Privatpersonen
Verkauf eingeführter Waren oder digitaler Dienstleistungen: Besteuerungsort ist Frankreich, der Vorgang fällt unter das E-Reporting.
Schweizer Unternehmen mit Fiskalvertreter in Frankreich
Der Fiskalvertreter erfüllt Ihre Meldepflichten, doch die übermittelten Daten bleiben Ihre — und müssen zutreffend sein.
In einem anderen Mitgliedstaat ansässiges Unternehmen
In Frankreich registriert für lokale Lieferungen oder Lagerbestand: Ihre französischen Vorgänge fallen in den Anwendungsbereich des E-Reportings.
Verkäufe über einen Marktplatz in Frankreich
Die Plattform kann bei bestimmten Vorgängen an Ihrer Stelle Steuerschuldner sein, ohne Sie damit von allen Ihren Pflichten zu befreien.
Lagerbestand in einem französischen Lager
Lagerbestand in Frankreich erzeugt Inlandsvorgänge und innergemeinschaftliche Verbringungen: zwei verschiedene Ströme, zwei verschiedene Behandlungen.
Jede Situation wird anhand Ihrer echten Daten geprüft, nicht anhand einer allgemeinen Regel.
Prüfen, ob es mich betrifftÊtes-vous en zone de risque ?
Répondez mentalement. Si vous cochez une seule case, vous êtes concerné par la réforme.
On s'adapte à vous.
Pas l'inverse.
Le moteur est le même dans tous les plans. Ce qui change, c'est le volume de transactions analysées chaque mois et la profondeur des exports. Vous changez de palier quand votre activité le demande, pas avant.
Scope Checker
Déposez un export, obtenez la répartition par régime.
Piloter
Vos ventes qualifiées chaque mois, avec leur justification.
Multi-canal
Plusieurs sources, plusieurs pays, une seule période.
NomadVAT analyse, qualifie et trace. Vous décidez. La transmission reste votre geste.
Votre comptable
NomadVAT
Complémentaires, pas concurrents. NomadVAT qualifie les données en amont ; votre comptable dépose les déclarations. Les deux travaux ne se recouvrent pas.
Spezialisten. Keine Generalisten.
Große Steuerplattformen verwalten 200 Branchen in 75 Ländern. Wir machen nur eine Sache — und wir machen sie perfekt.
Nur E-Commerce
Digitale Dienstleistungen, physische Waren, Dropshipping. Unsere Engine wurde ausschließlich für echte E-Commerce-Fälle entwickelt. Keine Kompromisse mit anderen Branchen.
Frankreich & Europäische Union
Eine Zone perfekt zu beherrschen ist besser als die ganze Welt oberflächlich zu streifen. Sonderregelungen, Reverse-Charge, E-Reporting: wir kennen jede Regel.
Eine Steuerlogik, gemeinsam mit einem spezialisierten Steuerberater entwickelt
Die Geschäftsregeln werden mit einem Steuerfachmann erarbeitet. Technologie, Fachwissen und Nachvollziehbarkeit.
Preise nach Volumen, transparent angezeigt
Kein "kontaktieren Sie uns für ein Angebot". Keine Provision auf Ihren Umsatz. Der Funktionsumfang der Engine ist für alle gleich: Was sich ändert, ist die Zahl der pro Monat analysierten Transaktionen. Vier Pläne, von kostenlos bis 50 000 Transaktionen.
Quand les données ne suffisent pas,
le moteur ne devine pas.
Un logiciel fiscal qui donne une réponse fausse avec assurance est plus dangereux qu'un logiciel qui demande une information supplémentaire.
C'est pourquoi Nomad VAT préfère vous signaler une incohérence plutôt que d'inventer un traitement TVA.
Prêt à vérifier votre configuration TVA ?
Quelques questions pour évaluer votre situation. Résultat immédiat. Pas d'engagement.
Deux modes : préparez vos données, puis transmettez quand vous êtes prêt. La simulation vous permet de tout vérifier avant d'envoyer.