Le moteur

Chaque transaction entre.
Une décision fiscale sort.
Avec sa justification.

NomadVAT n'est pas un tableur amélioré. C'est un pipeline qui prend vos ventes brutes, détermine le régime applicable ligne par ligne, et conserve la raison de chaque décision.

Qualification en direct36 scénarios
VentePaysTauxRégime
#4823 B2CAllemagne19 %OSS Union
#4824 B2BEspagne0 %Autoliquidation
#4825 B2CFrance20 %E-reporting FR
#4826 B2CItalie?Adresse manquante
1 ligne à vérifier sur 4Corriger
Le pipeline de décision

Six décisions, dans cet ordre.

Chaque étape consomme le résultat de la précédente. Quand une donnée manque, le pipeline s'arrête sur la transaction concernée au lieu de produire une valeur par défaut.

01

Qualification du client

Numéro de TVA, validité, pays d'établissement : B2B ou B2C. Sans donnée fiable, la transaction est marquée à vérifier.

02

Lieu de taxation

Pays de départ, pays d'arrivée, nature du bien ou du service : le moteur détermine où la TVA est due.

03

Régime applicable

OSS Union, IOSS, autoliquidation, régime national ou exportation : un seul régime par ligne, choisi et justifié.

04

Taux

Taux normal, intermédiaire, réduit ou super-réduit du pays de taxation, à la date de l'opération.

05

Périmètre e-reporting

Facturation, transaction ou paiement : le moteur détermine à quel titre l'opération est déclarable en France, et sur quelle période.

06

Contrôles de cohérence

Adresse incomplète, devise incohérente, avoir orphelin : ce qui bloque est signalé avec la correction attendue.

Du connecteur à l'export.
Quatre briques.

Les données entrent, la décision se prend, la trace se conserve, l'export sort. Rien n'est reconstruit à la main entre deux étapes.

01 · Connecteurs

Vos données arrivent telles qu'elles sont

Shopify et Stripe en OAuth (deux clics, aucun mot de passe partagé), Amazon et les autres plateformes en import CSV. Plusieurs boutiques Shopify peuvent coexister si vous vendez depuis plusieurs pays.

Chaque source reçoit un score de qualité. Si une plateforme ne fournit pas ce que la réglementation exige, c'est dit avant l'analyse, pas après.

StripeAPI · OAuthConnecté
ShopifyAPI · OAuthConnecté
AmazonImport CSVDisponible
PrestaShopBientôt
WooCommerceBientôt
PayPalBientôt
Commande #4823
ClientParticulier (B2C)
Montant89,00 €
TypeB2C
Pays de taxationAllemagne
RégimeOSS Union
Taux TVA19 %
TVA due14,21 €
Données complètes
02 · Décision

Une décision par transaction, avec sa raison

Pour chaque ligne, le moteur répond à quatre questions et conserve ce qui a permis d'y répondre :

S'agit-il d'une vente B2B ou B2C ?
Dans quel pays la TVA est-elle due ?
Quel régime s'applique (OSS, IOSS, autoliquidation, régime national) ?
Quel taux, à quelle date ?

Produit physique vendu à un particulier en Allemagne : TVA allemande à 19 %, déclarée en OSS, exclue du e-reporting français. La décision, sa raison et les données utilisées restent attachées à la transaction.

03 · Tableau de bord

Ce qui est prêt, ce qui manque, ce qui bloque

Chaque période affiche sa répartition : CA3 française par taux, OSS ventilée par pays de destination, IOSS pour les ventes import sous 150 €, et ce qui reste hors périmètre français.

Les anomalies sont classées par sévérité et rattachées à leur transaction. Vous corrigez à la source, la répartition se recalcule.

Répartition du moisJuin 2026
CA3 France (20 %)12 460,00 €
OSS Allemagne (19 %)3 205,40 €
OSS Espagne (21 %)1 806,10 €
Total TVA due17 471,50 €
Aujourd'hui1 sept. 2026
Factures B2B (e-invoicing)
Transactions B2C (e-reporting)
Événements de paiement (prestations de services)
04 · Traçabilité et exports

Chaque chiffre remonte à sa transaction

Aucun montant n'est un agrégat opaque : chaque euro se déplie jusqu'aux lignes qui le composent, avec le régime retenu et la raison de ce choix.

Les exports sortent au format attendu par vos interlocuteurs et par la réforme : mentions obligatoires, codes, périmètres et périodes de transmission.

Intégrations

Compatible avec vos outils.
Pas besoin de tout changer.

Importez un CSV et le moteur analyse instantanément la qualité de vos données : ce qui est exploitable, ce qui manque, et si votre plateforme ne fournit pas les informations obligatoires.

Vérification de conformité

Le problème n'est pas toujours vous, c'est parfois votre outil.

Certaines plateformes ne fournissent pas les données requises par la réglementation TVA européenne : numéro de TVA, adresse complète, type de client. On vous le dit clairement et on vous conseille sur les alternatives conformes.

En chiffres

La rigueur derrière l'outil.

36
Scénarios TVA couverts
27
Pays UE, taux à jour
100 %
Traçabilité des décisions
< 5 min
Pour analyser vos données

Déposez un export, voyez la répartition.

Le plan Free suffit pour obtenir le tri complet de vos 250 premières transactions du mois.