Ihre europäischen Verkäufe analysiert.
Ihre MwSt-Pflichten geklärt.
Ihre Meldungen abgesichert.
NomadVAT verbindet Ihre Verkaufsplattformen, analysiert jede Transaktion und sagt Ihnen genau, was Sie erklären müssen – Land für Land, Regelung für Regelung. Bevor es die Finanzverwaltung für Sie tut.
Sechs Entscheidungen, in dieser Reihenfolge.
Jeder Schritt verarbeitet das Ergebnis des vorherigen. Fehlt eine Angabe, hält die Pipeline bei der betroffenen Transaktion an, statt einen Standardwert zu erzeugen.
Qualifizierung des Kunden
USt-IdNr., Gültigkeit, Ansässigkeitsland: B2B oder B2C. Ohne belastbare Daten wird die Transaktion als zu prüfen markiert.
Besteuerungsort
Abgangsland, Bestimmungsland, Art der Ware oder Dienstleistung: Die Engine ermittelt, wo die USt geschuldet ist.
Anwendbare Regelung
OSS Union, IOSS, Reverse-Charge, nationale Regelung oder Ausfuhr: eine einzige Regelung je Zeile, gewählt und begründet.
Steuersatz
Normalsatz, mittlerer, ermäßigter oder stark ermäßigter Satz des Besteuerungslands, zum Datum des Vorgangs.
E-Reporting-Umfang
Rechnungsstellung, Transaktion oder Zahlung: Die Engine bestimmt, unter welchem Titel der Vorgang in Frankreich meldepflichtig ist und für welchen Zeitraum.
Konsistenzprüfungen
Unvollständige Adresse, widersprüchliche Währung, verwaiste Gutschrift: Was blockiert, wird samt erwarteter Korrektur gemeldet.
Was NomadVAT für Sie tut.
Ganz konkret.
Vier Schritte im Datenfluss – von der Anbindung Ihrer Shops bis zur abgabefertigen Meldung.
Ihre Daten kommen automatisch an
Verbinden Sie Stripe oder Shopify per OAuth (2 Klicks, kein geteiltes Passwort). Importieren Sie Ihre Amazon-Berichte als CSV. Ihre Transaktionen werden automatisch synchronisiert, und Sie können mehrere Shopify-Shops verbinden, wenn Sie aus verschiedenen Ländern verkaufen.
Jeder Import erhält einen Qualitätswert. Fehlen Daten für die Konformität, sagen wir es Ihnen sofort. Keine Überraschungen.
36 MwSt-Szenarien. Jeder Verkauf wird qualifiziert.
Für jede Transaktion ermittelt unsere Engine automatisch:
Sie verkaufen ein physisches Produkt an eine Privatperson in Deutschland: 19 % deutsche MwSt, gemeldet über OSS. Wir berechnen es, begründen es und dokumentieren es.
Simulationen fertig. Sie müssen nur noch bestätigen.
Jeden Monat erstellt NomadVAT Ihre Meldungssimulationen: französische CA3 nach Satz (20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 %), EU-OSS aufgeschlüsselt nach Bestimmungsland, IOSS für Ihre Einfuhrverkäufe unter 150 €.
Die Beträge sind berechnet, aufgeschlüsselt und nachvollziehbar. Sie übermitteln sie direkt an Ihre Steuerkanzlei – oder überlassen uns die Erfassung (Angebot Assisted).
E-Reporting integriert. Sie sind bereits bereit.
Ab September 2026 muss jede Rechnung in Echtzeit an die Finanzverwaltung übermittelt werden. NomadVAT kategorisiert Ihre Transaktionen schon heute nach den E-Reporting-Standards.
Sie warten nicht bis zur letzten Minute. Wenn die Reform in Kraft tritt, ist Ihr Datenfluss bereits konform.
Kompatibel mit Ihren Tools.
Sie müssen nichts umstellen.
Importieren Sie eine CSV-Datei und unsere Engine analysiert sofort die Qualität Ihrer Daten: was verwertbar ist, was fehlt und ob Ihre Plattform die Pflichtangaben nicht liefert.
Nicht immer liegt es an Ihnen – manchmal an Ihrem Tool.
Manche Plattformen liefern die vom europäischen MwSt-Recht geforderten Daten nicht: USt-IdNr., vollständige Adresse, Kundentyp. Wir sagen es Ihnen klar und empfehlen konforme Alternativen.
Die Sorgfalt hinter dem Werkzeug.
Bereit, Ihre Compliance abzusichern?
September 2026 rückt näher. Nehmen Sie sich 10 Minuten, um Ihre Daten zu verbinden und genau zu wissen, wo Sie stehen.